摘要:历;2.三年以上相关岗位工作经验;3.熟悉预算定额管理办法,对工程预、决算有一工程审计专员岗位的职责描述精选篇2职责:1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;2.负责工程预结算审计、决算审计;3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价
工程审计专员岗位的职责描述精选篇1
职责:
1.协助建立、健全项目工程建设审计制度规范,协助建立重大项目的合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系;
2.开展对公司项目开发类合同从合同价款、法律、合规等方面审计工作;
3.对工程审计过程中发现的问题提出处罚及整改建议并监督落实;
4.协助开展公司人员任期内及离职审计;
5.定期组织全面的对集团公司所有制度、流程的执行情况进行内审,对集团公司内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行检查和评估 。
任职资格:
1.土建及工程造价专业本科以上学历;
2.三年以上相关岗位工作经验;
3.熟悉预算定额管理办法,对工程预、决算有一
工程审计专员岗位的职责描述精选篇2
职责:
1.对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;
2.负责工程预结算审计、决算审计;
3.负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;
4.定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;
5.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督。
任职要求:
1、本科及以上学历,成本造价相关专业;
2、2年以上成本造价或同等岗位经验;
3、有志于往工程审计方向发展,原则性强、职业素养高,细则认真。
工程审计专员岗位的职责描述精选篇3
职责:
1、负责公司工程竣工结算审计自审项目的组织实施;
2、负责公司委托造价咨询审计项目的组织管理;
3、负责公司招标管理工作的协助;
4、负责工程审计档案管理。
任职要求:
1、专科及以上学历;
2、男女不限;
3、外部相关工作经验1年及以上,工程、施工管理、成本管理专业经验优先。
工程审计专员岗位的职责描述精选篇4
职责:
1.协助工程审计主管领导完成对分子公司的经济责任、工程项目、分包工程、境外工程项目进行审计、并撰写审计底稿,提交工程审计主管领导修改、审批;
2.协助完成内控评价、业绩考核等工作;
3.协助完成公司交办的其他工作。
任职要求:
1.大学本科以上学历,工程类相关专业,具有一定的专业胜任能力;
2.具备较强的问题分析能力和一定的组织协调能力、语言文字表达能力;
3.敬业爱岗,原则性、组织纪律性、保密意识强,工作积极主动、认真负责;
4. 身体健康,能适应中短期出差;
5.持有建造师或造价类证书者优先。
工程审计专员岗位的职责描述精选篇5
职责:
1、负责编制工程审计工作计划和工程监察审计方案;
2、负责开展工程监察审计工作并出具审计报告;
3、负责分析工程项目运行过程中的风险,了解工程预算并对工程运行情况进行监察;
4、负责对工程合同签订及履行全程跟踪监督;
5、负责工程项目招投标、物资采购监督审计工作,并对发现的问题提出相应解决建议;
6、参与项目的工程进度与质量抽查考核工作和招采供方库及材料信息库抽查考核工作,并对发现问题进行督促落实;
7、完成公司领导交办的其他工作。
任职资格:
1、统招本科及以上学历,工程管理类、建筑相关专业;兼具工程、财务相关知识优先考虑;
2、有2年以上工程审计相关工作经验;
3、个性特征:良好的协调、沟通和文字表达能力,公正严谨、责任心强;能吃苦耐劳,性格沉稳踏实,能适应偶尔出差。廉洁自律、有良好的职业道德和操守,坚持公司审计管理原则;
4、丰富的工程管理、工程造价专业知识与经验,良好掌握审计手段和内容,熟悉《合同法》和国家及地方会计、审计相关法律法规;
5、本岗位亦招收工程、建筑等相关专业的优秀毕业生。
工程审计专员岗位的职责描述精选篇6
职责:
1、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。
2、定期或不定期地进行必要的专项审计和财务收支审计等。
3、参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
任职要求:
1、全日制大学本科(二本)及以上学历;
2、具备招投标、预结算审核等工程类相关知识,对工程项目全过程管理有一定了解;
3、有较强的上进心,能够随时关注相关法律法规,对法律规章制度感兴趣;
4、熟练使用计算机办公软件。
工程审计专员岗位的职责描述精选篇7
职责:
1、 审计、评价公司各项业务的内部控制和风险管理情况,并向集团管理层提出建议;
2、 审计集团各分公司、各事业部财务会计运作情况,对其合规性作出评价,并向集团管理层提出建议;
3、 根据内审流程,编制项目审计计划,独立带队,完成现场实施程序、编制工作底稿和审计报告;并对团队内成员进行工作指导;
4、 参与制定和修订内部审计有关制度和规定,参与评审其他部门内控管理制度。
任职要求:
1、正规院校全日制大学本科以上学历,财经、会计或审计专业;
2、3年以上的财务、内部审计、经济分析以及金融行业相关工作经验;
3、江西赣州本地人优先,能接受外派、能适应频繁加班及出差;
4、具有较强的综合分析判断能力;
5、具备一定的学习能力和文字表达能力;
6、有注册会计师资格或国际内部审计师资格优先。
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